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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-660-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTROS PLANTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-144-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
1208020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
claudio alejandro |
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Razón Social |
CLAUDIO ALEJANDRO CARREÑO VILCHES
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R.U.T. |
15.086.903-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
claudio alejandro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111501
| Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árbo | 1 | Unidad no definida | CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN Y/O ARRIENDO DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS, PERIODO ABRIL A JULIO 2024; CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE FACTURA N° 546 DEL MES DE MAYO | CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN Y/O ARRIENDO DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS, PERIODO ABRIL A JULIO 2024; CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE FACTURA N° 546 DEL MES DE MAYO |
$ 6.358.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.358.000
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$ 6.358.000
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Total Neto
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$ 6.358.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.208.020
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$ 7.566.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.