|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3232-662-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
convenio suministro trofeos medallas galvanos y ot |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3232-62-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
|
Comuna |
Santo Domingo
|
|
Impuesto |
30334,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CS PROMOCHILE |
|
Razón Social |
GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ
|
|
R.U.T. |
10.248.741-9 |
|
Sucursal |
CS PROMOCHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101702
| Trofeos | 1 | Unidad no definida | Convenio de Suministro para la provisión de Galvanos y Banderas - Según facturas N° 1441 | Convenio de Suministro para la provisión de Galvanos y Banderas - Según facturas N° 1441 |
$ 159.654,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.654
|
$ 159.654
|
|
|
Total Neto
|
$ 159.654
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.334
|
|
$ 189.988
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.