Orden de Compra. Nº3232-68-SE20 "Convenio Suministro mantencion y reparación vehícu"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-68-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro mantencion y reparación vehícu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-69-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 73566,1
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica en general y competicion
Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZUA
R.U.T. 12.826.812-k
Sucursal mecanica en general y competicion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180201
Servicios de reparación o manutención del panel de1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO MÚLTIPLE REPARACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHÍCULOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN LA FACTURA N° 348CONVENIO DE SUMINISTRO MÚLTIPLE REPARACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHÍCULOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN LA FACTURA N° 348 $ 387.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.190 $ 387.190
Total Neto $ 387.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.566
TOTAL OC $ 460.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.