Orden de Compra. Nº3232-730-SE12 "GUANTES DE CABRITILLA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-730-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2012
Nombre de la Orden de Compra GUANTES DE CABRITILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 20596,608
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO
Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO
R.U.T. 8.604.785-3
Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones60ParGUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.420 $ 108.403
Total Neto $ 108.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.597
TOTAL OC $ 129.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.