|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3232-741-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPO TELEFONICO MOVIL SAMSUNG GALAXY A 11- ITO D |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3232-42-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
|
Comuna |
Santo Domingo
|
|
Impuesto |
25027,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
96.806.980-2 |
|
Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | EQUIPO TELEFONICO MOVIL SAMSUNG GALAXY A 11- ITO DOM, SEGUN NOTA DE PEDIDO N°004/2020 - CONVENIO SUMINISTRO 3232-42-LP19 | EQUIPO TELEFONICO MOVIL SAMSUNG GALAXY A 11- ITO DOM, SEGUN NOTA DE PEDIDO N°004/2020 - CONVENIO SUMINISTRO 3232-42-LP19 |
$ 131.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 131.723
|
$ 131.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 131.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.027
|
|
$ 156.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.