Orden de Compra. Nº3232-752-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA Y REPARA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-752-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA Y REPARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3243-9-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001 215-22-04-011 215-22-06-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 524880,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElectricService Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICSERVICE LIMITADA
R.U.T. 76.127.777-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ElectricService Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL Y DE LAS AREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPALES, SEGÚN LA FACTURA N° 973 DEL MES DE AGOSTOCONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL Y DE LAS AREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPALES, SEGÚN LA FACTURA N° 973 DEL MES DE AGOSTO $ 2.762.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.762.530 $ 2.762.530
Total Neto $ 2.762.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 524.881
TOTAL OC $ 3.287.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.