Orden de Compra. Nº3232-763-SE25 "MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE DECK – PLAN VERANO DESDE 3232-73-R325"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-763-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE DECK – PLAN VERANO DESDE 3232-73-R325
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-73-R325
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 4565065,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROVIMAT SPA
Razón Social ROVIMAT SPA
R.U.T. 77.934.325-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROVIMAT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1GlobalMATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE DECK – PLAN VERANO SEGÚN REQUERIMIENTOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACION, EN DECRETO ALCALDICIO N° 3355 EN ARCHIVO ADJUNTO.MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE DECK – PLAN VERANO SEGÚN REQUERIMIENTOS $ 24.026.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.026.660 $ 24.026.660
Total Neto $ 24.026.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.565.065
TOTAL OC $ 28.591.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.