Orden de Compra. Nº3232-779-AG25 "MATERIALES PARA BODEGA MUNICIPAL - SC N°83721 – DIRECCIÓN DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-779-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BODEGA MUNICIPAL - SC N°83721 – DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000-OTROS del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 233082,12
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras15UnidadCerradura embutida, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 4.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.285 $ 69.285
30171609
Ventanas fijas1UnidadVentana, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 572.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.463 $ 572.463
46181504
Guantes protectores200UnidadPares de guantes de cabritilla, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.400 $ 301.400
46181504
Guantes protectores200UnidadPares de guantes de nitrilo, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.600 $ 283.600
Total Neto $ 1.226.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.082
TOTAL OC $ 1.459.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.