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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-779-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA BODEGA MUNICIPAL - SC N°83721 – DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
233082,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
MSM |
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Razón Social |
COMERCIAL MSM LIMITADA
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R.U.T. |
76.403.662-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 15 | Unidad | Cerradura embutida, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | |
$ 4.619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.285
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$ 69.285
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30171609
| Ventanas fijas | 1 | Unidad | Ventana, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | |
$ 572.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 572.463
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$ 572.463
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46181504
| Guantes protectores | 200 | Unidad | Pares de guantes de cabritilla, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | |
$ 1.507,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 301.400
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$ 301.400
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46181504
| Guantes protectores | 200 | Unidad | Pares de guantes de nitrilo, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | |
$ 1.418,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 283.600
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$ 283.600
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Total Neto
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$ 1.226.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 233.082
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$ 1.459.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.