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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-81-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE EMPALME PROVISORIO CASETA PLAYA SUR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
75802,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Electricidad y Construcciones en General |
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Razón Social |
SANTOS SEGUNDO CATALAN CORNEJO
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R.U.T. |
8.061.760-7 |
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Sucursal |
Electricidad y Construcciones en General |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73171510
| Servicios de fabricación de accesorios o suministr | 1 | Unidad no definida | EMPALME PROVISORIO SEGUN DETALLE; PLANO Y TRAMITACIÓN SEC, TRABAJOS PREVIOS, GABINETE METÁLICO CON VISOR, TIERRAS DE SERVICIO Y POTECCION, LINEAS PARTICULARES | EMPALME PROVISORIO SEGUN DETALLE; PLANO Y TRAMITACIÓN SEC, TRABAJOS PREVIOS, GABINETE METÁLICO CON VISOR, TIERRAS DE SERVICIO Y POTECCION, LINEAS PARTICULARES |
$ 398.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 398.960
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$ 398.960
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Total Neto
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$ 398.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.802
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$ 474.762
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.