Orden de Compra. Nº3232-831-SE14 "CONVENIO MANTENCIONES VEHICULOS MUNICIPALES - SEPTIEMBRE 2014"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-831-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2014
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIONES VEHICULOS MUNICIPALES - SEPTIEMBRE 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-39-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 86081,21
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gustavo Ignacio
Razón Social Gustavo Jara Jeria
R.U.T. 13.768.835-2
Sucursal Gustavo Ignacio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalCONVENIO DE SUMNISTRO CONVENIO MANTENCIONES VEHICULOS MUNICIPALES , EDUCACION Y SALUD CORRESPONDIENTE A LAVADO DE CARROCERIA , CHASSIS MOTOR Y ENGRASE , SEGUN FACTURA Nº 000343 MES DE SEPTIEMBRE, UNIDAD MUNICIPALCONVENIO DE SUMNISTRO CONVENIO MANTENCIONES VEHICULOS MUNICIPALES , EDUCACION Y SALUD CORRESPONDIENTE A LAVADO DE CARROCERIA , CHASSIS MOTOR Y ENGRASE , SEGUN FACTURA Nº 000343MES DE SEPTIEMBRE, UNIDAD MUNICIPAL $ 453.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.059 $ 453.059
Total Neto $ 453.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.081
TOTAL OC $ 539.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.