Orden de Compra. Nº3232-857-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-34-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-857-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-34-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 3085691,01
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2021
TítuloDescripción
ENTREGA

ENTREGA

1.   La entrega de los productos se deberá coordinar directamente con la Unidad Técnica, (Dirección de Operaciones y Apoyo Logístico) tomando los resguardos necesarios, para que ésta se realice en los mejores términos posibles;

2.   La entrega de los productos se realizará en el plazo de 9 días corridos, a partir de la notificación de la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl;

3.   La entrega deberá considerar obligatoriamente todas las medidas dispuestas por la Autoridad Sanitaria a fin de prevenir el contagio por COVID-19.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T. 9.644.452-4
Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1GlobalMATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DECK - SEGUN DETALLE, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DECK - SEGUN DETALLE, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 16.240.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240.479 $ 16.240.479
Total Neto $ 16.240.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.085.691
TOTAL OC $ 19.326.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.