Orden de Compra. Nº3232-869-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-20-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-869-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-20-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-20-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 1539000
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAPLAZO ENTREGA 24 A 26 DIAS A PARTIR DEL ENVIO DE ESTA ORDEN DE COMPRA
FVR TOMAR CONTACTO DIRECTAMENTE CON SR. ANDRES FUENTES A:
afuentes@santodomingo.cl con copia a lascui@santodomingo.cl  y ccastillo@santodomingo.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYNTHIA DAMARIS
Razón Social CYNTHIA BARRIENTOS
R.U.T. 17.473.394-5
Sucursal CYNTHIA DAMARIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121809
Paja1UnidadSERVICIO DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN DE SOMBRILLAS DE MADERA IMPREGNADA Y COIRÓN PARA USO EN SECTOR BORDE COSTERO - PLAYAS NORTE Y SUR DE SANTO DOMINGO, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.SERVICIO DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN DE SOMBRILLAS DE MADERA IMPREGNADA Y COIRÓN PARA USO EN SECTOR BORDE COSTERO - PLAYAS NORTE Y SUR DE SANTO DOMINGO, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 8.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100.000 $ 8.100.000
Total Neto $ 8.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.539.000
TOTAL OC $ 9.639.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.