Orden de Compra. Nº3232-941-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-941-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-23-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 7981,52
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA.
Razón Social JAVER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.210.300-8
Sucursal JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121801
Servicios de fabricación de alfarería vidriada, po1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA 2019 - 2020, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN LA FACTURA N° 11347CONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA 2019 - 2020, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN LA FACTURA N° 11347 $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.008 $ 42.008
Total Neto $ 42.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.982
TOTAL OC $ 49.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.