Orden de Compra. Nº3232-941-SE24 "SERVICIO DE EMPAVONADO VENTANAL OFICINAS CON LOGO CORPORATIVO 120X80 DESDE 3232-111-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-941-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPAVONADO VENTANAL OFICINAS CON LOGO CORPORATIVO 120X80 DESDE 3232-111-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-111-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa N° 1
Comuna Valparaíso
Impuesto 452808
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dekar
Razón Social DEKAR LTDA.
R.U.T. 76.514.094-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dekar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital120UnidadSERVICIO DE EMPAVONADO VENTANAL OFICINAS CON LOGO CORPORATIVO SEGÚN REQUERIMIENTO EN DECRETO N° 2676.SERVICIO DE EMPAVONADO VENTANAL OFICINAS CON LOGO CORPORATIVO 120 X80 TECNOLOGÍA PVC POLIMÉRICO PARA USO EN EXTERIOR E INTERIOR, DURABILIDAD DE PEGADO MÍNIMO DE 5 AÑOS ESMERILADO TRASLÚCIDO IMPRESIÓN CON LOGO MUNICIPAL CON COLOR A ELECCIÓN ECOSOLVENT $ 19.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.383.200 $ 2.383.200
Total Neto $ 2.383.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 452.808
TOTAL OC $ 2.836.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.