Orden de Compra. Nº3232-962-SE17 "Convenio suministro productos alimenticios"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-962-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro productos alimenticios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-1-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CHEQUE
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 605858,51
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.041.130-0
Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO, DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES, SEGÚN FACTURA N°464 Y 465 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRECONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO, DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES, SEGÚN FACTURA N°464 Y 465 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE $ 3.188.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.188.729 $ 3.188.729
Total Neto $ 3.188.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 605.859
TOTAL OC $ 3.794.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.