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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-97-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION-ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-69-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
24992,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-01-2013 |
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Proveedor |
EUROSTOCK |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL EURO STOCK LIMITADA
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R.U.T. |
85.240.900-2 |
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Sucursal |
EUROSTOCK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73161605
| Servicios de fabricación de piezas y accesorios de | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION, REPARACION Y VTA. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES : 2 BALIZAS NOTA DE PEDIDO Nº63 MES DE ENERO DE 2013 | CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION, REPARACION Y VTA. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES : 2 BALIZAS NOTA DE PEDIDO Nº63 MES DE ENERO DE 2013 |
$ 131.542,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.542
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$ 131.542
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Total Neto
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$ 131.542
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.993
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$ 156.535
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.