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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-972-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ESPECIALIZADO DE TALLER DE FUTBOL INFANT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
349600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAVID LEONARDO VERA AMESTICA |
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Razón Social |
DAVID LEONARDO VERA AMESTICA
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R.U.T. |
17.814.655-6 |
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Sucursal |
DAVID LEONARDO VERA AMESTICA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Global | El monto contemplado es la suma única y total de $ 3.040.000.- impuesto incluido, el cual tiene una duración de
seis (5) meses, financiado con recursos del Presupuesto Municipal 2021,
que será imputado al ítem 215-21-04-004 Prestación de Servicios Comunitarios.
FORMA DE PAGO
El pago será en 5 Estados de Pago | SERVICIO PERSONAL ESPECIALIZADO DE TALLER DE FUTBOL INFANTIL Y FUTBOL FEMENINO PARA LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE SANTO DOMINGO |
$ 2.690.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.690.400
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$ 2.690.400
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Total Neto
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$ 2.690.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (11,5%) 11,5 %
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$ 349.600
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$ 3.040.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.