Orden de Compra. Nº3233-18-AG26 "MATERIALES DE PINTADO "
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3233-18-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150
Comuna Punta Arenas
Impuesto 74069,6
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE 3"   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 1"  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 18 CM  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
46181503
Trajes de trabajo protectores20UnidadBUZO DE PAPEL TALLA L/XL  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores12UnidadCINTA DE ENMASCARAR DE 48 MM  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
30151902
Materiales para guarniciones exteriores20UnidadJARRA PORTA PINTURAJARRA PORTA PINTURA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores12UnidadESPATULA DE 3" CON MANGO DE GOMAESPATULA DE 3" CON MANGO DE GOMA $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores20UnidadBANDEJA PLASTICA PARA RODILLO DE HASTA 23 CMBANDEJA PLASTICA PARA RODILLO DE HASTA 23 CM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 389.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.070
TOTAL OC $ 463.910


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.