Orden de Compra. Nº3233-21-SE20 "ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3233-21-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150
Comuna Punta Arenas
Impuesto 111539,54268312
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 500546 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53921CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 53921 $ 28.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.071 $ 28.071
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 500766, CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53922CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 53922 $ 112.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.285 $ 112.285
82121701
Servicios de copias en blanco y negro18893UnidadLEGALIZA FACTURA N° 500766 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53922CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53922 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.572 $ 75.566
82121701
Servicios de copias en blanco y negro5413UnidadLEGALIZA FACTURA N° 500699 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 58814COPIAS A COLOR, SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.977 $ 154.645
82121701
Servicios de copias en blanco y negro5437UnidadLEGALIZA FACTURA N° 500699 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 58814LEGALIZA CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.748 $ 21.746
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 500699 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 58814CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 105.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.836 $ 105.836
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 500544 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53920CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 84.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.214 $ 84.214
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Servicios de copias en blanco y negro1172UnidadLEGALIZA FACTURA N° 500544 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53920COPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.688 $ 4.688
Total Neto $ 587.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.540
TOTAL OC $ 698.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.