Orden de Compra. Nº3233-45-SE17 "ARRIENDO MAQUINA MULTIPRÓPOSITO "
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3233-45-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA MULTIPRÓPOSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8281,909944539
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadCargo Fijo mensual, de Fotocopiadora Digital segmento 1, según letra W.- "Bases Técnicas". LEGALIZA FACTURA N° 221042 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO 42891 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
82121701
Servicios de copias en blanco y negro3103Unidad no definidaCosto variable por copia/impresión, de Multifuncional Blanco y Negro segmento 0, según letra W.- "Bases Técnicas". Se hace presente que el valor copia/impresión, excepto el papel, debe incluir: Insumos, Mantenimiento de los Equipos, Servicio Técnico, RepuLEGALIZA FACTURA N° 221123, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO 40786 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.618 $ 17.222
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaCargo Fijo mensual, de Fotocopiadora Digital segmento 1, según letra W.- "Bases Técnicas". LEGALIZA FACTURA N° 221123, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO 40786 $ 18.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.367 $ 18.367
Total Neto $ 43.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.282
TOTAL OC $ 51.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.