Orden de Compra. Nº3233-47-SE20 "ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3233-47-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150
Comuna Punta Arenas
Impuesto 92659,04936762
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 524030 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 58814CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 98.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.435 $ 98.435
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 525287 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53921CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 53921 $ 26.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.108 $ 26.108
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 524241, CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53920CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 78.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.325 $ 78.325
82121701
Servicios de copias en blanco y negro18750UnidadLEGALIZA FACTURA N° 524241 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53920COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 69.750
82121701
Servicios de copias en blanco y negro29739UnidadLEGALIZA FACTURA N° 525022 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53922COPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO N° 53922 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.956 $ 110.629
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 525022 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N°53922LEGALIZA CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53922 $ 104.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.433 $ 104.433
Total Neto $ 487.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.659
TOTAL OC $ 580.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.