Orden de Compra. Nº3233-65-SE17 "ARRIENDO MAQUINA MULTIFUNCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3233-65-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8064,208
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro2444Unidad no definidaCosto variable por copia/impresión, de Multifuncional Blanco y Negro segmento 0, según letra W.- "Bases Técnicas". Se hace presente que el valor copia/impresión, excepto el papel, debe incluir: Insumos, Mantenimiento de los Equipos, Servicio Técnico, RepuLEGALIZA FACTURA N° 236550, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO 33836 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.664 $ 13.564
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaCargo Fijo mensual, de Fotocopiadora Digital segmento 1, según letra W.- "Bases Técnicas". LEGALIZA FACTURA N° 236550, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO 33836 $ 28.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.879 $ 28.879
Total Neto $ 42.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.064
TOTAL OC $ 50.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.