Orden de Compra. Nº3233-71-SE20 "ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3233-71-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150
Comuna Punta Arenas
Impuesto 96984,2277999
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro9145UnidadLEGALIZA FACTURA N° 534301, SEGÚN CONTRATO N° 53920COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.580 $ 35.152
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1135UnidadLEGALIZA FACTURA N° 532716, SEGÚN CONTRATO N° 53921COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 53921 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.363
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 532716, SEGÚN CONTRATO N° 53921CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53921 $ 26.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.978 $ 26.978
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 533018 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 58814CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 101.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.713 $ 101.713
82121701
Servicios de copias en blanco y negro3111UnidadLEGALIZA FACTURA N° 533018 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 58814COPIAS A COLOR SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.997 $ 85.416
82121701
Servicios de copias en blanco y negro4888UnidadLEGALIZA FACTURA N° 533018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 58814COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.552 $ 18.789
82121701
Servicios de copias en blanco y negro12797UnidadLEGALIZA FACTURA N° 535165 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53922COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 53922 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.188 $ 49.190
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 535165 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53922CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53922 $ 107.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.910 $ 107.910
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 534301 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N°53920LEGALIZA CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 80.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.933 $ 80.933
Total Neto $ 510.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.984
TOTAL OC $ 607.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.