Orden de Compra. Nº3233-8-SE21 "ARRIENDO MAQUINA MULTIPROPOSITO"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3233-8-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA MULTIPROPOSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150
Comuna Punta Arenas
Impuesto 103615,7946117
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro6710UnidadLEGALIZA FACTURA N° 547470 SEGÚN CONTRATO N° 53920COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 539 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.840 $ 25.208
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 547470 SEGÚN CONTRATO N° 53920CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 79.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.099 $ 79.099
82121701
Servicios de copias en blanco y negro12730UnidadLEGALIZA FACTURA N° 541934 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53922COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO N° 53922 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.920 $ 47.778
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 541934 SEGÚN CONTRATO N° 53922CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53922 $ 105.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.365 $ 105.365
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 550640 SEGÚN CONTRATO N° 58814CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 92.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.219 $ 92.219
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 522101 SEGÚN CONTRATO N° 53922CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53922 $ 97.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.838 $ 97.838
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 551868 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53920CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 73.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.379 $ 73.379
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 551864, SEGÚN CONTRATO N° 53921CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53921 $ 24.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.460 $ 24.460
Total Neto $ 545.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.616
TOTAL OC $ 648.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.