Orden de Compra. Nº3234-1-CM09 "IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es LST VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3234-1-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2009
Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST VALDIVIA
Razón Social LST VALDIVIA
R.U.T. 61.946.400-1
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social LST VALDIVIA
R.U.T. 61.946.400-1
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 45,6
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2009
TítuloDescripción
Remitir a "BARCAZA VALDIVIA", Molo de Abrigo S/N. VALPARAISO. Facturar en Pesos Chilenos 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA
Razón Social CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 78.359.230-4
Sucursal CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
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Total Neto US$ 240,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 45,60
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 285,60


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.