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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3234-7-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. CREMAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LST VALDIVIA |
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Razón Social |
LST VALDIVIA
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R.U.T. |
61.946.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LST VALDIVIA
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R.U.T. |
61.946.400-1 |
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Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
36328 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-09-2009 |
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Proveedor |
Comercializadora de Productos - FOODSERVICES |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NESTLE S A
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R.U.T. |
99.507.330-7 |
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Sucursal |
Comercializadora de Productos - FOODSERVICES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50191507
| Sopas preparadas | 10 | | (387116) SOPA NESTLE MAGGI NESTLE CREMA DE VERDURAS 10 X 1KG. 388157 | (387116) SOPA NESTLE MAGGI NESTLE CREMA DE VERDURAS 10 X 1KG.; Código: 11261153;Región : V
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$ 19.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.200
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$ 191.200
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Total Neto
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$ 191.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.328
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 227.528
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.