|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3235-113-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-14-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.102.089-9 |
|
Dirección de Facturación |
IZAZA 1055 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
82868,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
IZAZA 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
|
Razón Social |
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
|
|
R.U.T. |
85.462.700-7 |
|
Sucursal |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151910
| Dispositivos de limpieza dental o accesorios | 2 | Unidad no definida | PARAMONOCLOROFENOL (CÓDIGO EN207) | PARAMONOCLOROFENOL (CÓDIGO EN207) |
$ 8.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.800
|
$ 16.800
|
42151655
| Comprobadores de pulpa o vitalidad dental | 1 | Unidad no definida | RELIX U200 A2 (CÓDIGO OP6) | RELIX U200 A2 (CÓDIGO OP6) |
$ 89.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 89.000
|
$ 89.000
|
42152457
| Kits de cementado dental | 2 | Unidad no definida | KETAC CEM (CÓDIGO OP45) | KETAC CEM (CÓDIGO OP45) |
$ 29.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.000
|
$ 58.000
|
42151636
| Quitasarros dentales o accesorios | 2 | Unidad no definida | YESO PIEDRA (CÓDIGO LA70) | YESO PIEDRA (CÓDIGO LA70) |
$ 2.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.000
|
$ 4.000
|
42152457
| Kits de cementado dental | 2 | Unidad no definida | VITREMER(CÓDIGO OP49) | VITREMER(CÓDIGO OP49) |
$ 76.768,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.536
|
$ 153.536
|
42152103
| Adhesivos de cubetas de impresión dental | 3 | Unidad no definida | ADHESIVO (CÓDIGO OP1) | ADHESIVO (CÓDIGO OP1) |
$ 38.271,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 114.813
|
$ 114.813
|
|
|
Total Neto
|
$ 436.149
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.868
|
|
$ 519.017
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.