Orden de Compra. Nº3235-2-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3235-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3235-2-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3235-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
R.U.T. 61.102.089-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
R.U.T. 61.102.089-9
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
TítuloDescripción
FACTURAR A

FACTURAR A:

ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD NAVAL DE LA ARMADA

61.980.210-1

AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR 

LLEPE@SANIDADNAVAL.CL

ENVIAR FACTURA CORREO ELECTRONICO: FACTURACION.POLIQUE@SANIDADNAVAL.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLINICA SAN JOSE
Razón Social CORP MEDICA DE ARICA S A
R.U.T. 96.613.220-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLINICA SAN JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101507
Centros asistenciales de urgencia1PaquetePACIENTE BENEFICIARIO DEL SISTEMA DE SALUD NAVAL INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAPACIENTE BENEFICIARIO DEL SISTEMA DE SALUD NAVAL INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIA $ 8.673.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.673.204 $ 8.673.204
Total Neto $ 8.673.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.673.204

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.