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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3235-432-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-14-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.102.089-9 |
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Dirección de Facturación |
IZAZA 1055 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
48423,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IZAZA 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152220
| Piedras dentales | 2 | Unidad no definida | PF8 FRESAS PESSO N° 1 | PF8 FRESAS PESSO N° 1 |
$ 10.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.800
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$ 20.800
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42152220
| Piedras dentales | 2 | Unidad no definida | PF9 FRESAS PESSO N° 2 | PF9 FRESAS PESSO N° 2 |
$ 10.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.800
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$ 20.800
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42281602
| Soluciones de glutaraldehído | 12 | Botella | ES7 DESINFECTANTE DE SUPERFICIE | ES7 DESINFECTANTE DE SUPERFICIE |
$ 13.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.040
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$ 158.040
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Caja | OP56 SILICONA ADICION PESADA | OP56 SILICONA ADICION PESADA |
$ 17.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.880
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$ 34.880
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Caja | OP54 SILICONA ADICION CARTDRIGE LIVIANA | OP54 SILICONA ADICION CARTDRIGE LIVIANA |
$ 10.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.340
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$ 20.340
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Total Neto
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$ 254.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.423
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$ 303.283
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.