Orden de Compra. Nº3236-1-SE24 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-1-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 53292,71048423
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°714813 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°714813 $ 205.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.829 $ 205.829
44101501
Fotocopiadoras5723Unidad no definidaCOPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.615 $ 30.136
44101501
Fotocopiadoras8059Unidad no definidaCOPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.354 $ 44.523
Total Neto $ 280.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.293
TOTAL OC $ 333.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.