Orden de Compra. Nº3236-113-CM17 "Alimentacion FF Williams"
Recuerde que el responsable del pago es FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-113-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Alimentacion FF Williams
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 161979,18
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G & S
Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA
R.U.T. 76.002.987-4
Sucursal G & S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera1200 (969941) JUGO LÍQUIDO YUZ DAMASCO TETRA 200 CC UNIDAD 986941(969941) JUGO LÍQUIDO YUZ DAMASCO TETRA 200 CC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera1200 (969946) JUGO LÍQUIDO YUZ DURAZNO TETRA 200 CC UNIDAD 986946(969946) JUGO LÍQUIDO YUZ DURAZNO TETRA 200 CC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
50131702
2239-23-LP13
Productos de mantequilla o leche en conserva2 (1037970) CREMA SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 LITRO 12 UNIDADES 1058162(1037970) CREMA SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 LITRO 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.642 $ 45.642
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos60 (1130083) ALFAJOR NUTRABIEN CHILENO 42 UNIDADES 1152373(1130083) ALFAJOR NUTRABIEN CHILENO 42 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.680 $ 439.680
Total Neto $ 852.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.979
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.014.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.