Orden de Compra. Nº3236-115-AG22 "MATERIALES PARA MANIOBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-115-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANIOBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69/2022 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 92655,78
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITAMAR LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA
R.U.T. 76.673.331-k
Sucursal VITAMAR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano2UnidadREPUESTO GAS BUTANO PARA SOPLETEREPUESTO GAS BUTANO PARA SOPLETE, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-191-COT22. $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
46181802
Lentes de protección20UnidadLENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATOLENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATO, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-191-COT22. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31162604
Ganchos de seguridad4UnidadGANCHO O MOSQUETÓN PARA 200 KG ACEROGANCHO O MOSQUETÓN PARA 200 KG ACERO, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-191-COT22. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31151505
Cable de acero25Metro LinealCABLE DE ACERO GALVANIZADO 6X36 DE 9/16"CABLE DE ACERO GALVANIZADO 6X36 DE 9/16", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-191-COT22. $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
13102022
Polipropileno (PP)1RolloROLLO DE 220 MTS DE POLIPROPILENO GRIS 18MMROLLO DE 220 MTS DE POLIPROPILENO GRIS 18MM, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-191-COT22. $ 155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462
Total Neto $ 487.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.656
TOTAL OC $ 580.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.