Orden de Compra. Nº3236-126-CM17 "Alimentacion FF Williams"
Recuerde que el responsable del pago es FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-126-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Alimentacion FF Williams
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 160341,38
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G & S
Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA
R.U.T. 76.002.987-4
Sucursal G & S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla30 (967234) MARGARINA DONA JUANITA 1 K UNIDAD 984234(967234) MARGARINA DONA JUANITA 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca50 (968689) DULCE DE MEMBRILLO PERELLO 1 K 985689(968689) DULCE DE MEMBRILLO PERELLO 1 K; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.250 $ 58.250
50131702
2239-23-LP13
Productos de mantequilla o leche en conserva30 (969199) MANJAR SOPROLE BOLSA 1 K UNIDAD 986199(969199) MANJAR SOPROLE BOLSA 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.470 $ 55.470
50171833
2239-23-LP13
Paté 30 (969848) PATÉ WINTER AVE 125 GRS 8 UNIDADES 986848(969848) PATÉ WINTER AVE 125 GRS 8 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
50171831
2239-23-LP13
Salsa para cocinar10 (1022772) SUCEDÁNEO DON JUAN JUGO LIMON 5 L UNIDAD 1042772(1022772) SUCEDÁNEO DON JUAN JUGO LIMON 5 L UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.190 $ 21.190
50101716
2239-23-LP13
Semillas o frutos secos con cáscara4 (1037971) FRUTO DESHIDRATADO GYS HUESILLO GRANEL 10 KILOS 1058163(1037971) FRUTO DESHIDRATADO GYS HUESILLO GRANEL 10 KILOS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.252 $ 174.252
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla70 (1076333) MANTEQUILLA SOPROLE PAN DE 125 GRS CON SAL 8 UNIDADES 1097331(1076333) MANTEQUILLA SOPROLE PAN DE 125 GRS CON SAL 8 UNIDADES; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.540 $ 337.540
50192503
2239-23-LP13
Rellenos de sandwich frescos50 (1110499) CECINA WINTER CHORIZOS VACÍO 1 K 1130498(1110499) CECINA WINTER CHORIZOS VACÍO 1 K; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.950 $ 89.950
Total Neto $ 843.902
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.341
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.004.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.