|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3236-133-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE WILLIAMS |
|
Razón Social |
FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
|
|
R.U.T. |
61.972.300-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
|
|
R.U.T. |
61.972.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
538523 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEGASTORE LTDA. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.935.880-3 |
|
Sucursal |
MEGASTORE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151507 2239-10-LP12
| Fibras de algodón | 300 | | (983272 )HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD 999273 | (983272) HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.486,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 445.800
|
$ 445.800
|
31211501 2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 10 | | (988696 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO TINETA 1005543 | (988696) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO TINETA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 93.791,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 937.910
|
$ 937.910
|
31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 10 | | (1566851 )ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO COLORES OSCUROS TINETA 1568734 | (1566851) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO COLORES OSCUROS TINETA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 96.078,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 960.780
|
$ 960.780
|
15121802 2239-10-LP12
| Lubricantes anticorrosivos | 120 | | (964151 )ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD 981202 | (964151) ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.082,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 489.840
|
$ 489.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.834.330
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 538.523
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 3.372.853
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.