Orden de Compra. Nº3236-133-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-133-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 538523
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151507
2239-10-LP12
Fibras de algodón300 (983272 )HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD 999273(983272) HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.800 $ 445.800
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte10 (988696 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO TINETA 1005543(988696) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO TINETA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 93.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.910 $ 937.910
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua10 (1566851 )ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO COLORES OSCUROS TINETA 1568734(1566851) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO COLORES OSCUROS TINETA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 96.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.780 $ 960.780
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos120 (964151 )ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD 981202(964151) ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.840 $ 489.840
Total Neto $ 2.834.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 538.523
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.372.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.