Orden de Compra. Nº3236-5-AG23 "MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-5-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/2023 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 81791,2
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIRUTEK LTDA.
Razón Social COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
R.U.T. 77.062.099-6
Sucursal ASIRUTEK LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas2UnidadMONOMANDO DUCHA MODENAMONOMANDO DUCHA MODENA, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-5-COT23. $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980 $ 59.980
30181504
Lavamanos10UnidadLLAVE LAVATORIO ALTA LC 2.LLAVE LAVATORIO ALTA LC 2., SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-5-COT23. $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.900 $ 179.900
31201603
Gomas5UnidadGOMA CORTE ROJA 4 UNIDADES.GOMA CORTE ROJA 4 UNIDADES., SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-5-COT23. $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550
31201603
Gomas5UnidadGOMA ACRIL NITRILO 4 UNIDADES.GOMA ACRIL NITRILO 4 UNIDADES, SEGÚN SOLITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-5-COT23. $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.350 $ 14.350
40141901
Conductos flexibles10UnidadFLEXIBLE AGUA METAL 2 X 50 CM HIHIFLEXIBLE AGUA METAL 2 X 50 CM HIHI, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-5-COT23. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
30181503
Duchas20UnidadJUEGO DUCHA CROMO 1.5 MTS.JUEGO DUCHA CROMO 1.5 MTS., SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3236-5-COT23. $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.800 $ 133.800
Total Neto $ 430.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.791
TOTAL OC $ 512.271


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.792.430-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.579.703-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.478.600-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.568.660-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.582.384-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.062.099-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.