Orden de Compra. Nº3236-54-SE24 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-54-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación muelle 360 base naval talcahuano
Comuna Talcahuano
Impuesto 52401,92998348
Dirección de Envío de la Factura muelle 360 base naval talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N° 736598 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N° 736598 $ 222.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.920 $ 222.920
44101501
Fotocopiadoras3676Unidad no definidaCOPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°736598COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°736598 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.056 $ 20.964
44101501
Fotocopiadoras5334Unidad no definidaCOPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°736598COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°736598 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.004 $ 31.916
Total Neto $ 275.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.402
TOTAL OC $ 328.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.