Orden de Compra. Nº3236-69-SE23 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-69-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28.2023 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 49477,51892479
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 $ 218.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.731 $ 218.731
44101501
Fotocopiadoras4077Unidad no definidaCOPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.462 $ 22.814
44101501
Fotocopiadoras3213Unidad no definidaCOPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°706082 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.278 $ 18.863
Total Neto $ 260.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.478
TOTAL OC $ 309.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.