Orden de Compra. Nº3236-8-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3236-15-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es F.F. 19 ALMIRANTE WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3236-8-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3236-15-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR CONFITES Y ARTICULOS DE ASEO PARA REPOSICION DE STOCK EN EL ALMACEN DE BIENESTAR DE LA FF 19 "ALMTE. WILLIAMS".
Proveniente de Licitación 3236-15-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra F.F. 19 ALMIRANTE WILLIAMS
Razón Social F.F. 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social F.F. 19 ALMIRANTE WILLIAMS
R.U.T. 61.972.300-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 69734,56
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
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50161813
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Total Neto $ 367.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 69.735
TOTAL OC $ 436.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.