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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3236-82-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO DIMACOFI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-75-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE WILLIAMS |
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Razón Social |
FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
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R.U.T. |
61.972.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS
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R.U.T. |
61.972.300-7 |
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Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
28686,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2018 |
| FACTURACION |
FACTURAR A NOMBRE:
FF-19 ALMIRANTE WILLIAMS
RUT: 61.972.300-7
DIRECCIÓN MOLO DE ABRIGO S/N
COMUNA VALPARAÍSO
GIRO ARMADA DE CHILE
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | cargo fijo segun contrato | cargo fijo segun contrato |
$ 150.981,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.981
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$ 150.981
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Total Neto
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$ 150.981
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.686
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$ 179.667
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.