|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3237-20-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TENDIDO DE CABLE MULTIPAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I)
|
|
R.U.T. |
61.942.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
1004178,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-11-2010 |
|
|
|
Proveedor |
RMO SERVICIOS |
|
Razón Social |
JAVIER ALEJANDRO MERIDA OVIEDO SERVICIOS INTEGRALE
|
|
R.U.T. |
76.026.503-9 |
|
Sucursal |
RMO SERVICIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102208
| Tendido de cables | 1 | Unidad | | TENDIDO DE CABLE MULTIPAR 50 PARES, ENTRE GOBERNACION MARITIMA Y DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DE LA ARMADA |
$ 5.285.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.285.150
|
$ 5.285.150
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.285.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.004.178
|
|
$ 6.289.328
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.