Orden de Compra. Nº3237-24-SE11 "DESMONTE E INSTALACIÓN RACK Y EQUIPAMIENTO ASOCIAD"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3237-24-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra DESMONTE E INSTALACIÓN RACK Y EQUIPAMIENTO ASOCIAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios de naturaleza confidencial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I)
R.U.T. 61.942.000-4
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I)
R.U.T. 61.942.000-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 219735
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102203
Instalación de equipos de comunicaciones1Rack   $ 1.156.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.500 $ 1.156.500
Total Neto $ 1.156.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.735
TOTAL OC $ 1.376.235


7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.