Orden de Compra. Nº3238-102-AG24 "ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA STOCK DE PAÑOL DE CONSUMOS."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3238-102-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA STOCK DE PAÑOL DE CONSUMOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04009 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 116884,2
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PPGESTION SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA
R.U.T. 77.761.502-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PPGESTION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101505
Equipo para manipulación de cloro220Unidadservillletas cocktel 300 unservillletas cocktel 300 un $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.800 $ 228.800
47131803
Desinfectantes domésticos200Unidadcloro liquido tradicional x 1 ltcloro liquido tradicional x 1 lt $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.400 $ 123.400
30181515
Estanque del WC180Unidadpastillas estanque wc 3 unpastillas estanque wc 3 un $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.980 $ 262.980
Total Neto $ 615.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.884
TOTAL OC $ 732.064


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.153.734-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.761.502-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.