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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3239-1-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3239-1-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
14858 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-02-2023 |
| DESPACHO | HANGAR NAVAL, COSTADO NORTE TORRE DE CONTROL
DGAC, AEROPUERTO DIEGO ARACENA, IQUIQUE |
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Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
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Razón Social |
DCV COMPUTACION LTDA
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R.U.T. |
76.449.981-6 |
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Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103120
| Recolectores de tóner | 4 | Unidad | TONER H-505A/280A | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TONER S-MLT 111S PARA IMPRESORA | |
$ 8.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.200
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$ 52.200
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Total Neto
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$ 78.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.858
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$ 93.058
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.