Orden de Compra. Nº3239-1-CM18 "Materiales de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-1-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323912018 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 46094
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2018
TítuloDescripción
RetiroMateriales serán retirados en la Ciudad de Iquique. Con la Señora Michelle.
Coordinar con Claudio Arias al Celular +56976750386
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sherwin Zonal Sur
Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
R.U.T. 96.803.460-k
Sucursal Sherwin Zonal Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas2 (986257 )DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS SINTETICO AGUARRAS GALON 1002586(986257) DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS SINTETICO AGUARRAS GALON; Código: R10614D050035; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección15 (960829 )CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 24 MM X 40 M 977829(960829) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 24 MM X 40 M; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (915661 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (914291 )BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD 929291(914291) BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.648 $ 2.648
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (1535572 )BROCHA WESSER 1/2 X 4 UNIDAD 1537451(1535572) BROCHA WESSER 1/2 X 4 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte4 (985611 )ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES OSCUROS GALON 1001835(985611) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES OSCUROS GALON; Código: A01400W000R35; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte3 (985606 )ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES CLAROS 5 GALONES 1001830(985606) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES CLAROS 5 GALONES; Código: A01300; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
Total Neto $ 252.708
Descuento $ 10.108
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.094
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 288.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.