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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3239-1-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
46094 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-03-2018 |
| Retiro | Materiales serán retirados en la Ciudad de Iquique. Con la Señora Michelle. Coordinar con Claudio Arias al Celular +56976750386 |
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Proveedor |
Sherwin Zonal Sur |
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Razón Social |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
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R.U.T. |
96.803.460-k |
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Sucursal |
Sherwin Zonal Sur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211604 2239-10-LP12
| Diluyentes para pinturas | 2 | | (986257 )DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS SINTETICO AGUARRAS GALON 1002586 | (986257) DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS SINTETICO AGUARRAS GALON; Código: R10614D050035; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.680
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$ 10.680
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31211903 2239-10-LP12
| Equipo para protección | 15 | | (960829 )CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 24 MM X 40 M 977829 | (960829) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 24 MM X 40 M; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 532,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.980
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$ 7.980
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 4 | | (915661 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661 | (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 2 | | (914291 )BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD 929291 | (914291) BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.324,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.648
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$ 2.648
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 2 | | (1535572 )BROCHA WESSER 1/2 X 4 UNIDAD 1537451 | (1535572) BROCHA WESSER 1/2 X 4 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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31211501 2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 4 | | (985611 )ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES OSCUROS GALON 1001835 | (985611) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES OSCUROS GALON; Código: A01400W000R35; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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31211501 2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 3 | | (985606 )ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES CLAROS 5 GALONES 1001830 | (985606) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES CLAROS 5 GALONES; Código: A01300; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 53.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.000
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$ 159.000
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Total Neto
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$ 252.708
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Descuento
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$ 10.108
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.094
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 288.694
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.