Orden de Compra. Nº3239-1-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3239-3-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-1-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3239-3-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3239-3-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 251750
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA.
Razón Social PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LIMITADA
R.U.T. 77.637.890-9
Sucursal PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111505
Muebles modulares ejecutivos4Unidadestaciones de trabajo adjunto archivo  $ 331.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325.000 $ 1.325.000
Total Neto $ 1.325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.750
TOTAL OC $ 1.576.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.