Orden de Compra. Nº3239-11-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3239-13-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-11-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3239-13-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Instalacion de Piso flotante
Proveniente de Licitación 3239-13-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna -1
Impuesto 32339,7024
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RAZALL S.A.
R.U.T. 76.688.690-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados32Metro CuadradoSuelos laminadosPiso Flotante similar a Cherry ERY 325, material puesto en Direccion, costo flete incluido. $ 5.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.208 $ 170.209
Total Neto $ 170.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.340
TOTAL OC $ 202.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.