Orden de Compra. Nº3239-12-AG25 "ADQUISICION DE TARJETA COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE EMERGENCIA GRUPAERONOR"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TARJETA COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE EMERGENCIA GRUPAERONOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5029/12 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA HANGAR NAVAL
Comuna Iquique
Impuesto 143697,57
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA HANGAR NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.
R.U.T. 92.011.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadADQUISICION DE 01 TARJETA DE COMBUSTIBLE DIESEL ELECTRONICA, LA CUAL PUEDA SER UTILIZADA EN SERVICENTROS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE. TARJETA DEBE SER CARGADA CON EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA AGIL $900.000.- PROVEEDOR DEBE CONTAR CON PLATAFORMA DIGITAL, EN LA CUAL SE PUEDA MONITOREAR EL SALDO ACTUAL DE CONSUMO. ADQUISICION DE 01 TARJETA DE COMBUSTIBLE DIESEL ELECTRONICA, LA CUAL PUEDA SER UTILIZADA EN SERVICENTROS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE. TARJETA DEBE SER CARGADA CON EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA AGIL $900.000.- PROVEEDOR DEBE CONTAR CON PLATAFORMA DIG $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303
Total Neto $ 756.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.698
TOTAL OC $ 900.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.