|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3239-12-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE TARJETA COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE EMERGENCIA GRUPAERONOR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
|
Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.942.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.942.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA HANGAR NAVAL |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
143697,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA HANGAR NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA |
|
Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.
|
|
R.U.T. |
92.011.000-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 1 | Unidad | ADQUISICION DE 01 TARJETA DE COMBUSTIBLE DIESEL ELECTRONICA, LA CUAL PUEDA SER UTILIZADA EN SERVICENTROS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.
TARJETA DEBE SER CARGADA CON EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA AGIL $900.000.-
PROVEEDOR DEBE CONTAR CON PLATAFORMA DIGITAL, EN LA CUAL SE PUEDA MONITOREAR EL SALDO ACTUAL DE CONSUMO.
| ADQUISICION DE 01 TARJETA DE COMBUSTIBLE DIESEL ELECTRONICA, LA CUAL PUEDA SER UTILIZADA EN SERVICENTROS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.
TARJETA DEBE SER CARGADA CON EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA AGIL $900.000.-
PROVEEDOR DEBE CONTAR CON PLATAFORMA DIG |
$ 756.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 756.303
|
$ 756.303
|
|
|
Total Neto
|
$ 756.303
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 143.698
|
|
$ 900.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.