Orden de Compra. Nº3239-14-MC19 "ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-14-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 66967,4
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2UnidadBROCA CEMENTO 10 MMBROCA CEMENTO 10 MM $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.268 $ 14.268
31161601
Pernos de anclaje20UnidadPERNO ANCLAJEPERNO ANCLAJE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31161701
Tuercas de anclaje20UnidadTUERCAS DE 3/8TUERCAS DE 3/8 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
31161815
Golillas de tope20UnidadGOLILLA DE TOPEGOLILLA DE TOPE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
31162506
Soporte de pared6UnidadSOPORTE TIPO LSOPORTE TIPO L $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.220 $ 32.220
31171712
Engranajes de tornillo sin fin6UnidadESPARRAGO DE 3/8ESPARRAGO DE 3/8 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadCINTA AISLANTE ELÉCTRICACINTA AISLANTE ELÉCTRICA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
31211507
Pinturas en aerosol5UnidadPINTURA SPRAY NEGRAPINTURA SPRAY NEGRA $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadAUTOMÁTICO C 16AAUTOMÁTICO C 16A $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.512
39121202
Canalización eléctrica50UnidadCODO 45º 20MMCODO 45º 20MM $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
31201501
Cinta de conductos5UnidadCINTA AISLANTE DE GOMACINTA AISLANTE DE GOMA $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.865 $ 8.865
26121635
Rollos de cable100Metro LinealCABLE ELÉCTRICO ROJO 1.5CABLE ELÉCTRICO ROJO 1.5 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
26121635
Rollos de cable100Metro LinealCABLE ELÉCTRICO VERDE 1.5CABLE ELÉCTRICO VERDE 1.5 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
26121635
Rollos de cable100Metro LinealCABLE ELÉCTRICO BLANCO 1.5CABLE ELÉCTRICO BLANCO 1.5 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
39121202
Canalización eléctrica15TiraTUBO CONDUIT 20 MMTUBO CONDUIT 20 MM $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.935 $ 67.935
Total Neto $ 352.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.967
TOTAL OC $ 419.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.