Orden de Compra. Nº
3239-14-MC19
"
ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3239-14-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T.
61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T.
61.942.200-7
Dirección de Facturación
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
66967,4
Dirección de Envío de la Factura
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social
VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T.
3.532.812-2
Sucursal
Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA CEMENTO 10 MM
BROCA CEMENTO 10 MM
$ 7.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.268
$ 14.268
31161601
Pernos de anclaje
20
Unidad
PERNO ANCLAJE
PERNO ANCLAJE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31161701
Tuercas de anclaje
20
Unidad
TUERCAS DE 3/8
TUERCAS DE 3/8
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
31161815
Golillas de tope
20
Unidad
GOLILLA DE TOPE
GOLILLA DE TOPE
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
31162506
Soporte de pared
6
Unidad
SOPORTE TIPO L
SOPORTE TIPO L
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.220
$ 32.220
31171712
Engranajes de tornillo sin fin
6
Unidad
ESPARRAGO DE 3/8
ESPARRAGO DE 3/8
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
31211507
Pinturas en aerosol
5
Unidad
PINTURA SPRAY NEGRA
PINTURA SPRAY NEGRA
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
2
Unidad
AUTOMÁTICO C 16A
AUTOMÁTICO C 16A
$ 1.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.512
$ 3.512
39121202
Canalización eléctrica
50
Unidad
CODO 45º 20MM
CODO 45º 20MM
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
31201501
Cinta de conductos
5
Unidad
CINTA AISLANTE DE GOMA
CINTA AISLANTE DE GOMA
$ 1.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.865
$ 8.865
26121635
Rollos de cable
100
Metro Lineal
CABLE ELÉCTRICO ROJO 1.5
CABLE ELÉCTRICO ROJO 1.5
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
26121635
Rollos de cable
100
Metro Lineal
CABLE ELÉCTRICO VERDE 1.5
CABLE ELÉCTRICO VERDE 1.5
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
26121635
Rollos de cable
100
Metro Lineal
CABLE ELÉCTRICO BLANCO 1.5
CABLE ELÉCTRICO BLANCO 1.5
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
39121202
Canalización eléctrica
15
Tira
TUBO CONDUIT 20 MM
TUBO CONDUIT 20 MM
$ 4.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.935
$ 67.935
Total Neto
$ 352.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.967
TOTAL OC
$ 419.427
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.