Orden de Compra. Nº3239-14-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3239-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-14-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3239-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Comedor de madera con extencion de 08 o 06 sillas
Proveniente de Licitación 3239-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna -1
Impuesto 51070,86
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA
R.U.T. 5.970.384-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
COTIZO COMEDOR DE MADERA CON 06 SILLAS, MESA CON EXTENSION. MEDIDAS DE ACUERDO A LO INDICADO POR UDS1UnidadCOTIZO COMEDOR DE MADERA CON 06 SILLAS, MESA CON EXTENSION. MEDIDAS DE ACUERDO A LO INDICADO POR UDSComedor de madera de preferencia de 8 sillas o en su defecto de 6 sillas (similar a archivo adjunto) mesa de 92x163 cms app, con EXTENSION de 40 o 50 cms app, tapiz similar a lana, flete incluido(obligatorio adjuntar foto y tipo material ofertado) $ 268.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.794 $ 268.794
Total Neto $ 268.794
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.071
TOTAL OC $ 319.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.