Orden de Compra. Nº3239-19-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3239-26-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-19-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3239-26-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 15108,42
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos2BidónLAVALOZA INDUSTRIAL BIDON DE 5 LTSLAVALOZA INDUSTRIAL BIDON DE 5 LTS $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.196 $ 3.196
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO 1 LITRO TRADICIONALCLORO 1 LITRO TRADICIONAL $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131602
Paños de limpieza absorbente6PackPAÑO ADSORBENTE SPONGI PACK DE 3 UNIDADESPAÑO ADSORBENTE SPONGI PACK DE 3 UNIDADES $ 1.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.358 $ 8.358
14111703
Toallas de papel6PackTOALLA INDUSTRIAL ROLLO DE 2 UNIDADES DE 190 MTSTOALLA INDUSTRIAL ROLLO DE 2 UNIDADES DE 190 MTS $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.880 $ 32.880
14111704
Papel higiénico3PaquetePAPEL HIGIÉNICO PACK DE 6 Ó 4 UNIDADES POR 500 METROSPAPEL HIGIÉNICO PACK DE 6 Ó 4 UNIDADES POR 500 METROS $ 9.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.484 $ 29.484
Total Neto $ 79.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.108
TOTAL OC $ 94.626


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.